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求助,为什么2018这题不考虑应交税费-应交所得税

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.企业为上市公司,2×17年财务报表于2×18年4月30日对外报出。该企业2×18年日后期间对2×17年财务报表审计时发现如下问题。企业的一项管理用无形资产使用寿命不确定,但是税法规定使用年限为10年。企业2×17年按照税法年限对其计提了摊销120万元。
答案是借:以前年度损益调整120×25% 贷:递延所得税负债
有个疑问,17年企业错误的摊销,计入管理费用120,那利润应该少120,少交所得税30.为什么答案不考虑这个?


IP属地:山东1楼2021-08-15 00:11回复
    跑到递延所得税负债去了


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2021-08-15 10:59
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